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【判断题】

当内部控制系统健全时,即使执行无效,会计信息的可靠程度仍然很高。

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第3题

A、会计信息系统内部控制的手段而不是内部控制的对象  B、会计信息系统内部控制的对象而不是内部控制的手段  C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段  D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段  

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第4题

A、A.如果了解到内部控制存在设计缺陷,就不需要了解该项控制是否得以执行  B、B.了解内部控制时,注册会计师不考虑内部控制在所审计期间是否一贯执行  C、C.如果了解到内部控制没有得以执行,则不需要对该项控制进行测试  D、D.注册会计师只需要了解设计合理的内部控制,无需了解存在缺陷的内部控制  

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第5题

A、被评价对象没有缺陷或仅存在少量一般1级缺陷;内部控制设计适且得到贯彻执行,不存在控制过度和控制不足的情况  B、被评价对象存在少量一般2级缺陷;内部控制设计适但个别执行效果不佳,但风险影响程度较低,内控系统运行结果可以接受  C、被评价对象存在较多一般2级及一般3级缺陷;内部控制存在部分设计缺陷及执行缺陷,风险影响程度需要关注  D、被评价对象存在重大缺陷;存在无控制控制失效的情况  

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第6题

A、干预性内部控制系统  B、预防性内部控制系统  C、察觉性内部控制系统  D、实物盘存内部会计系统  E、帐目核对内部控制系统  

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第9题

A、综合评分60-69分。被评价机构内部控制体系较差,内部控制体系不全或重要的内部控制措施没有贯彻执行无效,管理方面存在重大问题,业务经营安全性差  B、综合评分90分以上(含90分)。指被评价机构有全的内部控制体系,在各个环节均能有效执行内部控制措施,能对所有风险进行有效识别和控制,无任何风险控制盲点,控制措施适宜,经营效果显著  C、综合评分80-89分。指被评价机构内部控制体系比较全,在各个环节能够较好执行内部控制措施,能对主要风险进行识别和控制控制措施基本适宜,经营效果较好  D、综合评分70-79分。指被评价机构内部控制体系一般,虽建立了大部分内部控制,但缺乏系统性和连续性,在内部控制措施执行方面缺乏一贯的合规性,存在少量重大风险,经营效果一般  

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