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【判断题】

董事会审批年度审计计划是对内部审计独立性的损害。

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第2题

A、内部审计部门  B、高级管理层  C、事会  D、监事会  

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第3题

A、事会  B、监事会  C、经营管理层  D、稽核审计部门  

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第4题

A、事会或最高管理层的支持  B、内部审计机构的管理体制  C、内部审计机构负责人的权责范围  D、内部审计活动受到的外在压力以及干涉程度  

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第6题

A、负责建立和维护健全有效的内部审计体系  B、批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划  C、制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况  D、为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并审计工作情况进行考核监督  

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第7题

A、A.审核保险机构内部审计管理制度并向事会提出建议  B、B.指导保险机构内部审计有效运作,审核保险机构年度内部审计计划内部审计预算和人力资源计划,并向事会提出建议,事会审议通过后负责管理实施  C、C.审阅内部审计工作报告,评估内部审计工作的结果,督促重大问题的整改  D、D.评估审计责任人工作并向事会提出意见,至少每季度一次听取审计责任人关于审计工作进展情况的报告  

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