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【单选题】

()是建立在内部控制评价基础上的审计方法。

A、制度基础审计

B、账项基础审计

C、风险基础审计

D、注册会计师审计

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第1题

A、制度基础审计  B、账项基础审计  C、风险基础审计  D、注册会计师审计  

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第3题

A、《基本规范》控制总体框架,在内控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内审计门对特定基准日与财务报告相关控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内控制自我评价由监事会及独立董事实施  

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第4题

A、内控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关门  B、按照内控制本质不同,内控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷  C、重大缺陷应由董事会予以最终认定  D、企业应在内控制评价报告中披露内控制评价程序和方法  

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第5题

A、账目基础审计  B、风险基础审计  C、制度基础审计  D、经营导向审计  

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第6题

A、企业董事会负责评价控制有效性  B、在实施审计工作基础对内控制有效性发表审计意见,董事会责任  C、注册会计师可以对财务报告内控制有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第7题

A、否定意见控制审计报告  B、在内控制审计报告中增加非财务报告内控制重大缺陷描述段  C、无法表示意见控制审计报告  D、在内控制审计报告中增加强调事项段  

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第8题

A、总行法律与合规  B、总行内控制委员会  C、总行审计  D、总行内控制委员会办公室  

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第9题

A、负责建立和维护健全有效审计体系  B、批准内审计章程、中长期审计规划和年度工作计划  C、制定内审计程序,评价风险状况和管理情况  D、为独立、客观开展内审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督  

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