下列选项中,属于内部控制缺陷的有()。
A、越权操作
B、合谋串通
C、减少舞弊
D、成本限制
A、越权操作
B、合谋串通
C、减少舞弊
D、成本限制
A、重大缺陷应当由董事会予以最终认定 B、内部控制缺陷分为设计缺陷和执行缺陷 C、重要缺陷的整改方案都应向管理层报告并审定 D、重要缺陷会影响企业内部控制的整体有效性,应当引起董事会的重视
A、甲公司审计委员会的成员全部为非执行董事 B、甲公司审计委员会的职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外的所有部门和系统 C、内部控制评价中发现的重大缺陷和重要缺陷的整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定 D、甲公司审计委员会的职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核
A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门 B、按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 C、重大缺陷应由董事会予以最终认定 D、企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法