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【判断题】

独立的内部审计也是内部控制持续监督的一个要组成部分,是对内部控制制度的充分性以及是否得到了遵循所进行的日常评估。()

更多“独立的内部审计也是内部控制持续监督的一个要组成部分,是对内部控制制度的充分性以及是否得到了遵循所进行的日常评估。()”相关的问题
第1题

A、审计部门内部审计和其他业务部门内部监督  B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第2题

A、商业银行应当对存款账户实施有效管理,与除储蓄存款以外其他存款所有人定期进行对账,并确保对账适时有效  B、商业银行应当设立一个独立部门专门负责内部控制建设、执行和内部控制监督、评价  C、内部审计部门应当对检查发现问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应责任  D、商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立原则  

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第3题

A、对内部控制监督  B、对财务信息和经营信息检查  C、对经营活动评价  D、对遵守法律法规情况评价  

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第4题

A、A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物判断凌驾于对审计事物判断之上  B、B.独立内部审计活动独立于他们所审查活动之外  C、C.内部审计部门在一个特定组织中,享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面相对独立性  D、D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界干扰,独立自主地开展审计工作  

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第5题

A、会计信息系统内部控制手段而不内部控制对象  B、会计信息系统内部控制对象而不内部控制手段  C、会计信息系统既不内部控制对象内部控制手段  D、会计信息系统既内部控制对象内部控制手段  

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第6题

A、内部审计质量检查  B、内部审计质量外部评估  C、内部审计质量考核  D、外部审计  

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第7题

A、甲公司审计委员会成员全部为非执行董事  B、甲公司审计委员会职能监督、评估和复核除内部审计部门之外所有部门和系统  C、内部控制评价中发现重大缺陷和重要缺陷整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定  D、甲公司审计委员会职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核  

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第8题

A、个人理财业务管理部门内部调查和合规部门监督检查  B、前台和中台  C、合规部门监督检查和审计部门独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第9题

A、《基本规范》内部控制总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价由监事会及独立董事实施  

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