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【判断题】

完善审计体制、充实审计队伍,提升工作质效与加强对审计问责制度建设的配套与联动”是强化内控管理制度的“十个联动”之一。()

更多“完善审计体制、充实审计队伍,提升工作质效与加强对审计问责制度建设的配套与联动”是强化内控管理制度的“十个联动”之一。()”相关的问题
第2题

A、A.提高审计量  B、B.提升审计职能  C、C.提高审计效率  D、D.提高审计人员职业素  

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第3题

A、统筹规划,协调发展  B、统一认识,加强领导  C、加快完善审计电子政务的基础设施建设  D、积极探索,实现审计方式创新  E、加大培训力度,完善队伍结构  

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第4题

A、寿险公司应建立独立的稽核审计部门  B、寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。  C、稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。  

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第5题

A、完善资产量管理  B、加强重点领域信用风险防控  C、提升风险处置效  D、进行有效资源配置  E、提高复杂信托产品透明度  

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第6题

A、提高审计人员的素  B、尽快开发并应用能实现各种审计目的系列审计软件  C、修改完善审计准则等法规,使之适应电算化环境  D、尽快提高整个社会计算机及其网络的应用水平  

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第7题

A、为形成审计报告提供依据  B、说明审计目标的实现程度  C、为评价内部审计工作量提供依据  D、证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则  E、为以后的审计工作提供参考  F、提高内部审计人员的专业素  

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第8题

A、审计跟踪系统的完善  B、用于审计分析的工具  C、系统安全审计跟踪的实施  D、审计跟踪阶段性审核  

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第9题

A、审计工作底稿一般不向被审计单位公开  B、其格式可以根据审计的内容特点进行预先设计  C、任何审计工作的内容都可以用审计工作底稿来反映  D、审计工作底稿在审计工作中可有可无  E、审计工作底稿格式通常不能预先设计  

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