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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

一家大型服务公司的审计人员正在对该公司的现金余额实施审计。审计人员考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是()。

A、审查收款程序并对应收帐款实施分析性复核,函证应收帐款帐户余额,证实相关程序和措施的存在性

B、将现金收入清单与现金收入日记帐及银行存款单相比较,审查职责分离,观察并测试现金收入业务

C、审查组织结构和各部门职责,证实空白支票的存丰并说明空白支票的保护措施,包括安全措施

D、审查银行存款余额调节表,证实银行丰款余额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与现金帐户余额相比较

更多“一家大型服务公司的审计人员正在对该公司的现金余额实施审计。审计人员考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是()。”相关的问题
第1题

A、公开公司财务报表审计  B、市政府财务报表审计  C、营运审计  D、合规审计  

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第2题

A、未违反,根据“安全港”规定,公司仍然是合规。  B、违反了,因为公司未提供首席财务官和首席执行官证明。  C、未违反,但公司违反了萨宾斯-奥克斯利法案第302款。  D、违反了,因为公司未安排审计人员鉴证并报告其内部控制评估结果。  

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第3题

A、一人公司既可以采用有限责任公司形式,又可以擦用股份有限公司形式  B、一人公司应在登记中注明是法人独资,并应在营业执照中载明  C、甲公司可以投资设立另外一家一人公司  D、一人公司财务会计报告应采用强制审计  E、一人有限公司,实行举证责任倒置  

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第6题

A、某公司内部审计师在完成公司采购部门审计活动后,利用周末时间在一家产品加工企业担任了带薪顾问  B、因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能组织不利、机密审计资料  C、在审计过程中,内部审计师发现公司推出新产品市场前景很好,所以告知家人购买了公司股票  D、在审计活动完成后接受了公司提供工作报酬  

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第8题

A、某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时公司董事会编制内部控制自我评价报告进行审计  B、某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行  C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施  

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第9题

A、监督内审部门,核查内审是否充分考虑了为防止问题出现及取得客户投诉支持性证据而设计程序  B、为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务政策,并向董事会提出相关建议  C、应每年至少与内外部审计师会面二次,并探讨包括任何可疑舞弊行为或会计问题在内事项  D、在掌握了关于内控系统重大审计发现及事项后,及时向公司管理层汇报  

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