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【多选题】

对银行业金融机构内部控制状况的检查内容主要包括()

A、内部组织结构设置合理性情况

B、内部控制的各项制度建立健全情况

C、内部管理情况

D、风险管理情况

E、对内部监督与纠正控制的检查

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第1题

A、加强行业金融机构内部控制监督管理  B、督促行业金融机构优化内部环境  C、督促行业金融机构增强防范和控制风险能力  D、保障银行体系安全稳健运行  

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第3题

A、及时发现行业金融机构在业务操作、经营管理、内部控制中存在问题  B、进一步加强行业金融机构表外业务管理  C、完善表外业务内部控制  D、提高行业金融机构表外业务管理水平  

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第4题

A、授信业务内部控制  B、资金业务内部控制  C、存款及柜台业务内部控制  D、中间业务内部控制  E、会计业务内部控制  

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第6题

A、在形式和实质上均保持独立性  B、具有与委托行业金融机构资产规模、业务复杂程度等相匹配规模、资源和风险承受能力  C、拥有足够数量具有行业金融机构审计经验注册会计师,具备审计行业金融机构专业胜任能力  D、熟悉金融法规、行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策  E、具有完善内部管理制度和健全质量控制体系  F、具有良好职业声誉,无重大不良记录  

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第7题

A、组织结构情况  B、授权管理情况  C、控制措施情况  D、风险责任情况  

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第8题

A、财务内控制度效果情况  B、财务内控制度建立情况  C、财务内控制度执行情况  D、财务内部监督情况  

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第9题

A、通报行业金融机构风险评价情况及监管要点  B、讨论现场检查中发现问题尤其是风险管理制度方面存在重大缺陷或监管中特别关注事项  C、了解管理层机构业务状况及前景看法  D、了解管理层如何管理和控制机构运作  E、研究内部控制方面存在问题  

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