自动柜员机现金应实行定期或不定期检查制度。使用部门的业务主管人员须不定期检查,每月至少()。
A、一次
B、二次
C、三次
D、四次
A、一次
B、二次
C、三次
D、四次
A、钞箱现金帐款是否相符 B、现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理,是否符合安全要求 C、清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理 D、长短款是否及时处理,核算是否准确 E、在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记,是否存在交叉保管的情况
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次 B、支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次 C、支行行长每半年至少全面检查1次 D、分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
A、负责提交自动柜员机账务核算业务应用需求,并参与测试 B、负责制订、修改、完善自动柜员机现金管理、账务核算和收单清算管理办法和操作流程 C、负责自动柜员机现金管理和账务核算业务检查和培训 D、负责自动柜员机受理国内他行卡调单和差错账务处理,配合处理自动柜员机账务差错的客户投诉
A、A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 B、B.营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 C、C.营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符 D、D.营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次 B、营业机构分管行领导每季度至少全面检查1次 C、支行行长每半年至少全面检查1次 D、分行运营管理部门应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱