柜员尾箱的检查频率是()。
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次
B、支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次
C、支行行长每半年至少全面检查1次
D、分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次
B、支行分管运营业务行领导每月至少全面检查1次
C、支行行长每半年至少全面检查1次
D、分行运营管理部应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
A、会计经理每周至少抽查1次,每月至少全面检查1次 B、营业机构分管行领导每季度至少全面检查1次 C、支行行长每半年至少全面检查1次 D、分行运营管理部门应定期或不定期地检查辖属机构柜员尾箱
A、A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 B、B.营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 C、C.营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符 D、D.营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁
A、会计主管在封装尾箱时只需查看柜员现金 B、检查印章、柜员卡、印鉴卡、现金、重要空白凭证、有价单证等重要物品是否全部入箱保管 C、经办柜员、会计主管共同上锁封箱,钥匙各自保管 D、会计主管检查柜员尾箱的库存现金、重要空白凭证及有价单证是否帐实相符
A、A.尾箱钥匙由会计主管保管,给柜员开启锁具 B、B.检查尾箱锁具是否完整无损,有无打开痕迹 C、C.经办柜员、会计主管共同开启尾箱锁具 D、D.会计主管检查尾箱现金、重要空白凭证及有价单证帐实是否一致
A、柜员须通过柜员轧账或柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 B、柜员只能通过柜员轧账交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 C、柜员只能通过柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 D、柜员须通过柜员轧账或柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金数额
A、清点柜员尾箱物品时,必须实时打印系统中的现金、重要空白凭证和有价单证核对表,与实物逐一进行核对 B、非当班柜员,除正式交接班外,不得在休假期间回网点为当班柜员清点尾箱物品 C、已离岗、调岗的柜员,在办理相关交接手续后不得为当班柜员清点尾箱物品 D、营业期间,农合机构必须根据系统打印的柜员尾箱物品核对表清点柜员尾箱物品,确保柜员尾箱账款、账实、账账相符
A、柜员休假或短期离岗时(节假日除外),柜员尾箱必须交接 B、农合机构应合理设置柜员持有同一柜员尾箱的期限,且每月交接不少于三次,交接时交接双方必须做好交接手续 C、现金及重要空白凭证等柜员尾箱物品交接应遵循印、证分原则 D、因特殊情况(如疾病等)无法由移交柜员本人现场办理柜员尾箱物品交接手续的,应由网点有权人或其授权指定人员取得移交柜员尾箱钥匙,连同网点负责人在监控录像底下共同监督尾箱接收人对移交尾箱物品逐类、逐张、逐份进行全面清点