A、本人身份证件 B、检查通知 C、所属分行(含二级分行)签发的“查库令” D、本人工作证件
A、A.现金核查必须坚持双人查库,查金库时,管库员必须在场;核查人员对柜员尾箱进行核查时,经管该尾箱的柜员可以不在场 B、B.现金核查必须采取不定期的突击查库,为保证工作效率,可提前告知被查单位或个,明确查库时间与内容 C、C.现金核查要做到查库手续完备,查库记录清晰 D、D.现金核查人员必须亲自动手清点核对,不得监而不查
A、农合机构主任(行长)每年应对凭证管理中心至少查库一次 B、农合机构分管会计结算业务的主任(行长)每季度应对凭证管理中心至少查库一次 C、凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次 D、稽审部每年应不定期组织对凭证管理中心和柜员尾箱的凭证进行全面检查 E、营业网点负责人每月应对柜员尾箱至少查库一次
A、认真查验、核实检查人员提供的检查证件 B、对不符合规定手续的会计检查应予拒绝,对符合规定手续的会计检查应积极配合,并为其提供必要的条件 C、对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员,应严格办理相关手续 D、认真登记检查人员查阅的档案资料,检查结束后对交还的资料应认真核实,确保资料真实、完整
A、A.各级行凭证管理人员应每旬查库一次,凭证调拨系统操作已上收至市分行的,支行应指定专人每旬查库一次。 B、B.查库时应遵循实物碰账面的原则,即先清点实物,将实物数量和起止号码与相关登记簿核对。 C、C.营业网点负责人应每日对机构内的所有重要单证进行一次全面核查。 D、D.检查人员应将检查结果详细记录《重要单证查库登记簿》。