每次对代保管物品检查完毕,检查人员应登记()并在“代保管物品登记簿”上签章。
A、《重要物品交接登记簿》
B、检查人员工作记录
C、《没收磁卡登记簿》
D、查询卡信息
A、《重要物品交接登记簿》
B、检查人员工作记录
C、《没收磁卡登记簿》
D、查询卡信息
A、保管人员应每半月检查库存代保管物品,与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符 B、分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库 C、分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库 D、分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库
A、代保管物品登记薄、表外科目分户帐等资料 B、代保管物品登记薄、代保管物品入库单、代保管物品保管单和代保管有关分户帐等资料 C、“保管箱租箱、退箱登记薄”、“其他应付款”科目分户帐等资料 D、手续费收入分户帐、相关存款分户帐、现金分户帐和会计凭证等资
A、代保管物品可在金库、重要空白凭证库房或保险柜中保管,并确保该区域与对外营业区进行有效隔离、符合724小时安全保卫要求 B、代保管物品原封完好,封包内物品的真实性、完整性、合规性由办理入库的委托部门负责,如出现封包破损,封包内保管品发生多缺由保管部门负责 C、代保管物品应双人保管,保管人员变更时应根据具体保管机构层级,由相应分行运营管理部主管领导(在分行运营管理部保管的代保管物品)或支行会计经理进行监交 D、如有权机关调查,应由保管部门与有权机关共同对封包进行拆封检查,待检查结束后重新封包办理入库