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【单项选择题】

对违反内部控制的人员,依据法律规定、内部管理制度追究责任和予以处分()

A、A.董事会

B、B.监事会

C、C.高级管理层

D、D.监督、评价部门

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第2题

A、内部审计部门应当内部控制有效性负责,并内部控制失效造成重大损失承担责任  B、董事会、高级管理层应未执行审计方案导致重大问题未能被发现,审计发现隐瞒不报,审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应责任  C、业务部门和分支机构应当及时纠正内部控制存在问题,并出现风险和损失承担相应责任  D、高级管理层应当违反内部控制人员依据法律规定内部管理制度追究责任和予以处分,并承担处理不力责任  

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第4题

A、未违反,根据“安全港”规定,该公司仍然是合规。  B、违反了,因为该公司未提供首席财务官和首席执行官证明。  C、未违反,但该公司违反了萨宾斯-奥克斯利法案第302款。  D、违反了,因为该公司未安排审计人员鉴证并报告内部控制评估结果。  

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第6题

A、尽管内部控制带来收益不能弥补其所耗费成本,但应继续坚持  B、内控目标最终实现情况和程度不能作为判断内部控制有效性唯一依据  C、内部控制有效性能为内部控制目标实现提供绝保证  D、内部控制本身固有局限性不会影响内部控制目标实现  

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第7题

A、那些会计报表金额有重要影响内部控制  B、从各种内部控制中选取出随机样本  C、审计人员打算信赖内部控制  D、已确认有重大缺陷内部控制  

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第8题

A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责单位内部控制有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制建立和实施不能保持相独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查方法、范围和频率  C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员设置情况等,及时发现内部控制存在问题并提出改进建议  D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当单位内部控制建立和实施情况进行监督检查  

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第9题

A、监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  B、要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益行为并监督执行  C、制定内部控制政策,内部控制体系充分性与有效性进行监测和评估  D、负责执行董事会决策  

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