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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

审计人员拟审在被审计单位管理费用合理性,对费用的相关记录检查后,发现明细账与总账相符,而且管理费用比例与上年相近。以下审计程序效果最差的是( ) A.随机抽查管理费用各明细项目 B.复核管理费用计算正确性 C.进行趋势分析 D.运用货币单位抽样法抽查管理费用<br/>

A、随机抽查管理费用各明细项目

B、复核管理费用计算正确性

C、进行趋势分析

D、运用货币单位抽样法抽查管理费用

更多“审计人员拟审在被审计单位管理费用合理性,对费用的相关记录检查后,发现明细账与总账相符,而且管理费用比例与上年相近。以下审计程序效果最差的是( ) A.随机抽查管理费用各明细项目 B.复核管理费用计算正确性 C.进行趋势分析 D.运用货币单位抽样法抽查管理费用<br/>”相关的问题
第1题

A、向管理层询问定期存款存在的商业理由并评估其理性  B、对未质押的定期存款,需核对存款人、金额、期限  C、结合财务费用审计测算利息收入的理性,判断是否存在体外资金循环的情形  D、对于为他人担保的定期存单,关注担保是否逾期  

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第3题

A、了解审计单位的折旧政策是否符合规定  B、检查审计单位折旧政策的前后期是否一致  C、复核本期折旧费用的计提是否正确  D、检查折旧费用的分配方法是否合理,是否与上期一致  

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第4题

A、如果审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  E、如果审计单位的要求合理,则应视为审计范围受到限制  

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第5题

A、如果审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  

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第7题

A、如果审计单位的要求合理,则应实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  

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第8题

A、审计单位的持续经营假设合理,但还存在某些疑虑  B、审计单位继续运用认为不合理的持续经营假设编制报表  C、无法确定审计单位的持续经营假设是否合理  D、审计单位的持续经营假设合理,且不存在任何疑虑  

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第9题

A、询问管理层获取其解释和答复  B、实施必要的审计程序,确认管理层解释和答复的理性与可靠性  C、如果管理层没有作出恰当解释,应当扩大审计范围,执行其他审计程序,实施进一步审查,以便得出审计结论  D、以上都是  

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