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【判断题】

如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。

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第3题

A、建立健全审计单位内部控制制度  B、保护审计单位资产安全、完整  C、按照独立审计准则要求出具审计报告,并保证审计报告真实性、合法性  D、保证审计单位会计资料真实、合法和完整  

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第4题

A、在了解审计单位基本情况时,应当进行及时、有效沟通和协调  B、通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解审计单位业务活动、内部控制和风险管理情况  C、通过口头方式或者其他非正式方式,与审计单位交流审计中发现问题  D、在审计报告提交之前,以口头方式与审计单位进行结果沟通  

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第5题

A、为设计具体审计程序提供依据  B、有利于提高审计工作效率  C、建立健全审计单位内部控制  D、控制审计成本  

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第6题

A、A.询问审计单位有关人员,并查阅相关内部控制文件
B.检查内部控制生成文件和记录
C.观察审计单位业务活动和内部控制运行情况
D.选择若干具有代表性交易和事项进行穿行测试
E.选择若干具有代表性内部控制进行控制测试
  

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第7题

A、查找审计单位内部控制运行中所有重大缺陷  B、了解审计单位情况及其环境  C、实施审计程序,以了解审计单位内部控制设计  D、实施穿行测试,以确定审计单位相关控制活动是否得到执行  

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第8题

A、A.审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素  B、B.审计单位管理层没有根据变化情况修改相关内部控制  C、C.审计单位管理层凌驾于内部控制之上  D、D.注册会计师对审计单位管理层诚信存在严重疑虑  

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