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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

如果被审计单位现金折扣单独记账,审计人员要获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效的方法是()。

A、观察

B、查询及函询

C、分析性复核

D、检查

更多“如果被审计单位现金折扣单独记账,审计人员要获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效的方法是()。”相关的问题
第1题

A、如果审计单位设有审计委员会或监事会,应当着重与审计委员会或监事会沟通  B、如果审计单位是集团的组成部分,沟通的对象除了包括审计单位的治理层,还可能包括集团治理层  C、在与审计单位治理层沟通前,不应先与审计单位内部审计人员沟通  D、在与审计单位治理层沟通前,应当先与审计单位管理层沟通  

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第2题

A、如果审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  E、如果审计单位的要求合理,则应视为审计范围受到限制  

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第3题

A、如果审计单位的要求合理,则应当实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  

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第4题

A、如果审计单位的要求合理,则应实施替代审计程序  B、如果审计单位的要求合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  C、如果审计单位的要求不合理,可以不实施替代审计程序,并将其视为审计范围受到限制  D、如果审计单位的要求不合理,且无法实施替代审计程序,则应视为审计范围受到限制  

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第5题

A、不准接受审计单位赠送的贵重礼品、礼金、有价证券,不准以权谋私、索贿受贿  B、不准隐瞒查出的审计单位违法、违纪、违规问题  C、不准单独审计单位及个人商谈审计组提出的审计处理意见  D、不准泄露知悉的国家秘密和审计单位的商业秘密  E、不准向审计对象提出或暗示任何个人要求  

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第6题

A、审计人员本人持有审计单位股票  B、审计人员审计单位领导有直系亲属关系  C、审计人员本人从未参与过审计单位的业务活动  D、审计人员审计单位存在长期合作关系  

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第7题

A、审计单位出纳  B、审计单位会计主管人员  C、审计单位负责人  D、注册会计师  

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第8题

A、审计单位的财务主管是某审计人员的岳母  B、某审计人员至今尚有10万元借款未向审计单位财务主管清偿  C、某审计人员审计单位的股东  D、刚从该审计单位会计岗位调来的  

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第9题

A、供应商向审计单位提供购货折扣  B、审计单位向客户提供销货折扣  C、审计单位已将购买的存货退给供应商  D、客户已将购买的存货退给审计单位  

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