对柜员现金短款的,柜员选择()交易,在其他应收款账户挂账,打印记账凭证,加盖业务办讫章。
A、“0101现金存入”
B、“0102现金支取”
C、“0103内转”
D、“0104并笔”
A、“0101现金存入”
B、“0102现金支取”
C、“0103内转”
D、“0104并笔”
A、A.柜员发生现金长款时挂账登记 B、B.柜员发生现金短款时挂账登记 C、C.对当日相应的长款挂账处理进行冲正 D、D.长款隔日查明原因,去向明确、符合销账条件时,使用该交易对原长款处理交易进行销账
A、柜员须通过柜员轧账或柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 B、柜员只能通过柜员轧账交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 C、柜员只能通过柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额是否一致 D、柜员须通过柜员轧账或柜员物品领用与上缴交易查询柜员尾箱实物现金数额
A、柜员先将现金交主出纳,主出纳清点现金无误并经会计主管对现金卡把审核 B、通过“柜员间现金内调”交易将柜员现金调入主出纳现金箱中,交易成功,打印两联记账凭证 C、记账凭证加盖业务处理讫章,交调出柜员签章 D、一联作记账凭证,一联退调出柜员作当日传票附件
A、柜台现金的待查明原因长款(8421001柜员现金长款账户) B、ATM钞箱异常长款暂收账户(8421048ATM钞箱长款暂收账户) C、ATM钞箱异常短款,批准后暂付资金7414018ATM钞箱短款暂付账户 D、柜台现金的待查明原因短款(7419001柜员现金短款账户)
A、现金柜员根据当日当班柜员的现金和单证需求量发起调拨交易,将需要调拨的现金和重要单证调至调入柜员处。 B、调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证进行号码和份数核对,无误后进行系统确认。 C、调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证只需进行份数核对,不需对号码核对,无误后进行系统确认。 D、双方在调拨单上签章确认,严禁柜员间私自借款、还款或其他逆程序操作。