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【单选题】

信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查:()

A、已经实施的控制

B、已经实施的控制的有效性

C、对相关风险的监控机制

D、与资产相关的威胁和脆弱性

更多“信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查:()”相关的问题
第1题

A、在审计报告中向理层陈述  B、识别未授权软件是否确在组织内使用  C、向理层确认软件使用情况  D、与资深管理人员讨论审计报告组织负面影响  

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第2题

A、理层实施风险评估流程进行评估  B、识别信息资产和与之相关系统  C、告知理层所发现威胁及其影响  D、识别并评估现存控制  

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第3题

A、这种知识缺乏可能会导致敏感信息意外泄漏  B、信息安全不是所有业务功能都重要  C、信息系统审计应提供员工安全培训  D、审计发现将导致理层提供持续员工培训  

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第4题

A、在某些情况下,理层缺乏详细分析以支持其评估,并不妨碍注册会计师确定理层运用持续经营假设是否适合具体情况  B、注册会计师应当考虑理层作出评估是否已经考虑所有相关信息,这些信息不包括注册会计师实施审计程序时获取信息  C、如果理层评价持续经营能力涵盖期间短于自财务报表日起十二个月。注册会计师应当要求理层延长评估期间  D、注册会计师应当考虑理层相关事项或情况结果预测所依据假设是否合理  

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第5题

A、通知理层,并评估其没有包含系统影响度  B、取消审计  C、完成现存DRP涉及系统审计  D、推迟审计,直至所有系统都被包含到复原计划中  

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第6题

A、理层评估持续经营能力期间不得少于自资产负债表日起6个月  B、如果被审计单位具有良好盈利能力和外部资金支持,理层无须针持续经营能力做出评估  C、如果存在超出评估期间但可能持续经营能力产生疑虑事项,理层没有义务确定其潜在影响  D、理层持续经营能力做出评估时考虑信息,应当包括注册会计师实施审计程序获取信息  

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第7题

A、删除非授权软件所有拷贝  B、通知被审计机构有关非授权软件情况,并进行跟踪确保软件删除  C、向被审计机构理层报告使用非授权软件情况,以及告知理层有必要防止该情况再次发生  D、警告终端用户有关使用非法软件风险  

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第8题

A、可以识别高风险领域,以便之后其进行审计  B、可以使信息系统计师独立评估风险  C、可以被用于代替传统审计  D、可以使理层不用承担于控制职责  

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第9题

A、取得理层整改行动批准  B、验证审计发现准确性  C、帮助理层实施整改行动  D、向理层说明审计范围和所受到限制  

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