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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动?()

A、删除非授权软件的所有拷贝

B、通知被审计机构有关非授权软件的情况,并进行跟踪确保软件的删除

C、向被审计机构管理层报告使用非授权软件的情况,以及告知管理层有必要防止该情况的再次发生

D、警告终端用户有关使用非法软件的风险

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第1题

A、审计报告中向管理层陈述  B、识别未授权软件是否的确组织内使用  C、向管理层确认软件使用情况  D、与资深管理人员讨论审计报告组织的负面影响  

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第2题

A、A.用于验证数据输入的测试数据  B、B.用于确定系统分类能力的测试数据  C、C.用于搜索地址域副本的通用审计软件  D、D.用于搜索账户域副本的通用审计软件  

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第3题

A、将管理层的声明附审计报告中  B、识别组织是否真正的使用了这类软件  C、和管理层再次确认软件使用情况  D、和高级管理层讨论此事,因为报告此事将会给组织带来负面影响  

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第4题

A、控制应该系统中数据流的各个点上建立  B、只有预防性控制和发现性控制是相关的  C、纠正性控制只能被视为是补偿性的  D、信息系统计师可以使用分类方法来决定哪些控制是缺少的  

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第5题

A、后任注册会计师应当审计报告中表明其审计意见全部依赖前任的审计工作底稿信息  B、后任注册会计师应当审计报告中表明其审计意见部分依赖前任的审计工作底稿信息  C、后任注册会计师应当审计报告中提前任注册会计师已经使用前任的审计工作底稿信息  D、后任注册会计师应当自身实施的审计程序和得出的审计结论负责  

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第6题

A、拥有经营、经济活动和会计方面的适当知识,并有意愿认真研究财务报表中的信息  B、理解财务报表是运用重要性水平基础上编制、列报和审计的  C、认可建立估计和判断的应用以未来事项的考虑的基础上的会计计量具有固有不确定性  D、依据财务报表中的信息作出合理的经济决策  

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第7题

A、分别记录各个审计发现,以每种审计发现所产生的影响  B、向管理者建议可能存的风险,但不记录相关的审计发现,因为这些控制缺陷是次要的  C、记录审计发现以这些控制缺陷聚合所产生的风险  D、通报部门主管每个审计发现进行关注,并报告中进行适当记录  

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第8题

A、建立通讯连接  B、检测入侵  C、检测开放服务  D、确保所有端口使用中  

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