A、审计整改落实情况 B、审计发现的问题是否引起足够的重视,明确整改职能部门、落实责任人 C、对审计发现的问题是否及时采取纠正措施,纠正措施是否符合规定,同类问题在其他所管辖分支机构(领域)也得到纠正,审计效果如何等 D、审计发现的主要问题、整改要求和整改情况等,是否在一定范围内进行通报。
A、A.内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改 B、B.内控管理部门针对发现问题提出整改意见 C、C.内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制 D、D.内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
A、记录施工现场安全施工情况 B、监理人员现场检查过程中发现的安全问题 C、监理人员发出的安全指令,承包商对指令执行情况 D、对前期发现的安全问题,若施工单位已整改,可以不在监理日记中记录 E、巡查情况写具体,如检查登高证,可记录被检查人员姓名、登高证号,而不仅仅是“检查登高证合格”这样的结论
A、支行安全保卫部门每月对辖内营业网点检查至少一次,检查面达100% B、发现的问题出具《安全检查工作底稿》,提出整改意见 C、检查重大隐患或屡查屡犯的,下发《安全保卫隐患整改通知书》 D、收到《安全检查工作底稿》、《安全保卫隐患整改通知书》的单位在规定时限内,将整改情况反馈给检查人(单位),检查人(单位)进行跟踪复查