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【判断题】

审计稽核部门应按董事会授权开展内审工作,具有相对的独立性。其他部门和人员不得随意安排审计工作和抽调审计稽核人员。

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第1题

A、审计委员会季度向事会报告审计工作情况,并通报高级管理层和监事会  B、首席审计官和内部审计部门审计事项结束后,及时向事会和高级管理层主要负责人报送项目审计报告  C、季度向事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况  D、每半年至少一次向事会提交包括履职情况、审计发现和建设等内容的审计工作报告  

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第2题

A、事会  B、首席审计官  C、审计人员  D、工作人员  

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第4题

A、寿险公司建立独立的稽核审计部门  B、寿险公司制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。  C、稽核审计部门实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。  

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第5题

A、事会审计委员会  B、审计稽核部  C、监察部  D、保卫部  

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第8题

A、审计委员会  B、董事长  C、理事长  D、工作人员  

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