()是指各支行、营业部、计划财务部、运营管理部清算中心、中心金库(以下简称各部门)为确认并表明会计业务的合法有效或处理状态,在会计凭证、会计报表、票据、函件、证实书以及其他会计资料上加盖的印章。
A、A.会计公章
B、B.会计印章
C、C.业务受理章
D、D.会计业务印章
A、A.会计公章
B、B.会计印章
C、C.业务受理章
D、D.会计业务印章
A、挂账、退款、追款单笔2000元以下(含)支行营业部经理审批 B、挂账、退款、追款单笔2000元以是(不含)分行运营管理部、分行财会部负责人终审 C、支行单笔核销2000元(含)-10000元(含),审批链为:支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人—分行分管运营行领导—分行分管财务行领导 D、支行单笔核销2000元以下(不含),审批链为:支行营业部经理—分行运管部负责人—分行财务会部负责人
A、A.分公司、支公司、中心支公司、营业部或者营销服务部 B、B.分公司、营业部或者营销服务部、中心支公司、支公司 C、C.分公司、营业部或者营销服务部、支公司、中心支公司 D、D.分公司、中心支公司、支公司、营业部或者营销服务部