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【判断题】

凡记录审计过程、反映审计结果、证实审计结论的文件、数据及工作底稿,都应由审计组立卷归档。

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第1题

A、审计事项及其期间或截止日期  B、审计程序的执行过程和执行记录  C、审计人员的审计论  D、审计人员、复核人员姓名  

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第3题

A、按照《安全审计检查表》,采用人工和技术手段相合的方式,进行记录抽样检查、系统检查、现场观察、访问、凭证检查等,并逐一记录  B、在审计过程中,如果发现不符合项,经确认无误后,被审计单位负责人在报告书中签字认可  C、审计报告提交  D、审计人员与配合审计人员签字确认  

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第4题

A、聘请会计师事务所对受托管理进行审计  B、将审计报告委托人  C、将审计报告受益人  D、将审计报告有关监管部门  E、将审计报有关监管部门备案  

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第5题

A、这一发现应当记录在最终报告中,因为审计师负责对所有调查的准确报告  B、不在最终报告中记录,因为审计报告只包括尚未纠正的发现  C、不在最终报告中记录,因为在审计过程中,审计师可以验证纠正措施  D、在离场会议上,将发现的情况仅作讨论目的  

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第6题

A、A.审计证据提供者的特性对于可靠性没有影响
B.获取审计证据的成本越高就越可靠
C.审计人员现金盘点比账面记录可靠
D.间接获取的审计证不如直接获得的审计证据可靠  

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第7题

A、内部审计师用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计人员断定记录上的应收款存在  B、内部审计师利用分析性复核程序估计销售帐户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,审计人员推断基础记录正确  C、审计人员观察客户的存货处理过程记录了测试存货的数量。该测试存货被追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计人员断定所记录的存货存在  D、审计人员检查了1995年1月的销售记录,发现其中不包括1994年的销售,审计人员断定1994年的销售记录正确  

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第8题

A、保存在被审计单位手中,以便其需要时参考  B、成为被审计的会计报表的主要证明  C、被当作保管在审计人员手中的被审计单位会计记录的一部分  D、根据每个具体审计项目设计,以满足审计人员的要求  

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第9题

A、审计是一个系统化的过程,即通过客观地获取和评价有关经济活动与经济事项认定的证据,以证实这些认定与既定标准的符合程度,并将传达给有关使用者  B、审计的主体是具有专业胜任能力的能够保持独立性的审计人员  C、审计的对象是“经济活动与经济事项认定”  D、审计的依据是“既定标准”  

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