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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

审计人员在收集审计证据,推断审计结论时可能同时使用归纳与演绎方法。为评估这两种方法的利弊,审计人员必须懂得其不同。以下哪一项审计过程使用了归纳方法()。

A、内部审计师用通用审计软件抽样进行函证,在函证回复的基础上,审计人员断定记录上的应收款存在

B、内部审计师利用分析性复核程序估计销售帐户余额的准确性,没有发现重大差异。在此基础上,审计人员推断基础记录正确

C、审计人员观察客户的存货处理过程,记录了测试存货的数量。该测试存货被追踪到年底的存货数据,未发现例外。审计人员断定所记录的存货存在

D、审计人员检查了1995年1月的销售记录,发现其中不包括1994年的销售,审计人员断定1994年的销售记录正确

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第1题

A、收集数据方面比问卷更客观  B、提供了较系统的形式保证审计的覆盖面  C、应该有客观证据支持其可靠性  D、最适于达成审计结论  

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第2题

A、审计证据是前期规划调研,审计程序以及现场工作结论的局面记录  B、审计证据审计人员通过观察环境、与人访谈,以及检查记录获取的局面信息记录  C、审计证据审计人员用来推断审计项目的恰当性的中介性事实或事实的组合  D、审计证据是证明系统未达到预期目标,活动未得到有效实施,以及活动未得到实施的详细局面记录  

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第3题

A、A.证明会计报表的证据  B、B.审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据  C、C.下一年度审计工作的依据  D、D.审计人员对被审计单位总的结论  

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第5题

A、A.根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作  B、B.依照公司制度,实施审计前一定间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以实施审计送达  C、C.按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据结论。实施内部审计人员不得少于2人  D、D.按照审计质量控制制度和程序,及编制、复核、报送审计报告  

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第6题

A、保存审计单位手中,以便其需要参考  B、成为被审计的会计报表的主要证明  C、被当作保管审计人员手中的被审计单位会计记录的一部分  D、根据每个具体审计项目设计,以满足审计人员的要求  

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第7题

A、审计目标  B、审计原则  C、审计依据  D、审计方法  

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