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【多选题】

管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明()等内容。

A、该项内部控制存在问题的基本情况

B、存在问题导致偏离内部控制目标的程度

C、存在问题的调整或改进情况

D、存在问题的主要原因及对过失人的处理

E、对存在问题的改进建议及理由

更多“管理建议书是对被审计单位内部控制存在的薄弱环节或缺陷,以书面形式提出的改进建议,在其正文部分对发现的每一问题应说明()等内容。”相关的问题
第1题

A、所有缺陷  B、可能导致会计报表产生重大错报重大缺陷  C、所有无效控制  D、所有可能存在缺陷  

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第2题

A、根据问题性质确定采取方式,只有非常严重内部控制问题,才向客户提出  B、在审计业务完成后,以管理议书形式反映  C、因为内部控制审计重要内容,不对此进行说明  D、随时向客户有关部门或人员提出,并交换意见  

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第3题

A、两者针对对象不同  B、注册会计师对管理建议没有法定责任而对审计意见有法定责任  C、管理建议对外公布而审计意见仅供审计单位内部使用  D、管理建议审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳  

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第4题

A、A.审计单位管理层没有清晰区分内部控制要素  B、B.审计单位管理层没有根据变化情况修改相关内部控制  C、C.审计单位管理层凌驾于内部控制之上  D、D.注册会计师审计单位管理诚信存在严重疑虑  

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第5题

A、决定在审计中对内部控制依靠性  B、审计范围  C、对内部控制制度和其有效性进行测试  D、提出管理议书  

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第7题

A、了解审计单位业务流程  B、了解审计单位内部控制  C、审计单位内部控制进行控制测试  D、审计单位进行实质性程序  

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第8题

A、内部审计人员否不承担任何相互冲突责任  B、审计单位存在有关内部审计人员培训既定政策  C、治理层否监督与内部审计相关人事决策  D、管理否根据内部审计建议采取行动  

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第9题

A、审计方案  B、审计工作底稿  C、审计报告  D、管理议书  

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