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【判断题】

内部审计是经济单位进行自我规范、强化内部控制的一种手段和方式。

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第1题

A、A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计  B、B、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计  C、C、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审  D、D、单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项  

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第2题

A、A、对本单位负责人的任期经济责任进行审计  B、B、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计  C、C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计  D、D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审  

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第3题

A、某会计师事务所为上市公司提供内部控制咨询服务,同时对该公司董事会编制的内部控制自我评价报告进行审计  B、某会计师事务所接受上市公司委托提供年度财务报告和内部控制自我评价报告审计服务,可以分别进行,也可以整合进行  C、内部控制规范从2012年1月1日起在沪深主板和中小板上市公司实施  

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第5题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第6题

A、《基本规范内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《评价指引》规定,内部控制自我评价由监事会及独立董事实施的  

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第7题

A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率  C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议  D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查  

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第9题

A、《企业内部控制审计指引》  B、《企业内部控制评价指引》  C、《企业内部控制应用指引》  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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