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【多选题】

重大内部交易审议的内容包括审议重大内部交易的()

A、合理性

B、是否存在不正当利益输送

C、是否存在侵害投资者或客户消费权益行为

D、是否构成规避监管规定或违规操作等

更多“重大内部交易审议的内容包括审议重大内部交易的()”相关的问题
第1题

A、创新种子基金设立  B、重大项目成果审议  C、产品创新客户满意度评价  

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第2题

A、董事会审议  B、监事会审议  C、高级管理人员书面确认  D、股东大会审议  

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第4题

A、出现明显风险信号、存在较大风险客户  B、内外部检查发现有重大风险性问题客户  C、集团客户和大额授信客户  D、受行业、区域政策影响较大客户  

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第5题

A、提全面风险管理年度报告  B、审议内部审计部门提风险管理监督评价审计综合报告  C、审议风险管理策略和重大风险管理解决方案  D、督导企业风险管理文化培育  

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第6题

A、重大缺陷定义  B、对识别出重大缺陷描述,该描述应当包括重大缺陷性质  C、描述应当包括以及重大缺陷在存在期间对企业编制财务报表产生实际和潜在影响  D、描述应当包括对注册会计师编制内部控制审计报告产生实际和潜在影响  

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第7题

A、额度执行  B、形式、条件  C、风险暴露及风险影响  D、以上均是  

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第8题

A、审议地区检察业务、管理等规范性文件  B、审议拟提本级人民代表大会及其常务委员会工作报告、专项工作报告  C、重大业务工作部署  D、决定本级公安机关负责人回避  

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第9题

A、评价重大调整是否恰当反映了相关事项和  B、确定重大调整是否得到集团管理层和组成部分管理层(如适用)正确计算,处理和授权  C、确定重大调整是否有适当证据支持并得到充分记录  D、检查集团内部,未实现内部损益以及集团内部往来余额是否核对一致并抵消  

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