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提问人:网友 发布时间:
【多项选择题】

在确定执行审计工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,A注册会计师认为正确的有()。

A、A.甲公司管理层应当允许A注册会计师查阅与编制财务报表相关的所有文件

B、B.甲公司管理层应当负责按照适用的财务报告编制基础编制财务报表

C、C.甲公司管理层应当允许A注册会计师接触所有必要的相关人员

D、D.甲公司管理层应当负责设计、执行和维护必要的内部控制

更多“在确定执行审计工作的前提时,下列有关甲公司管理层责任的说法中,A注册会计师认为正确的有()。”相关的问题
第1题

A、确定管理层编制财务报表采用财务报告编制基础是否是可接受  B、确定审计单位是否存违反法律法规行为  C、确定审计单位内部控制是否有效  D、确定管理层是否认可并理解其与财务报表相关责任  

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第3题

A、相关领域重大错报风险  B、对公司内部审计工作总体评估  C、对拟利用内部审计工作评价  D、是否需要审计报告中提及内部审计工作  

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第4题

A、相关领域重大错报风险  B、对公司内部审计工作总体评估  C、对拟利用内部审计工作评价  D、是否需要审计报告中提及内部审计工作  

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第5题
[简答题] 公司主要从事家电产品生产和销售。ABC会计师事务所负责审计公司2016年度财务报表。审计项目组审计工作底稿中记录了与存货监盘相关情况,部分内容摘录如下: (1)审计项目组拟不信赖与存货相关内部控制运行有效性,故监盘不再观察管理层制定盘点程序执行情况。 (2)审计项目组获取了盘点日前后存货收发及移动凭证,以确定公司是否将盘点日前入库存货。盘点日后出库存货以及已确认为销售但尚未出库存货包括盘点范围内。 (3)由于公司人手不足,审计项目组受管理层委托,于2017年12月31日代为盘点公司异地专卖店存货,并将盘点记录作为公司盘点记录和审计项目组监盘工作底稿。 (4)审计项目组按存货项目定义抽样单元,选取a产品为抽盘样本项目之一。a产品分布5个仓库中,考虑到监盘人员安排困难,审计项目组对其中3个仓库a产品执行抽盘,未发现差异,对该样本项目抽盘结果满意。 (5)公司存货盘点结束前,审计项目组取得并检查了已填用,作废及未使用盘点表单号码记录,确定其是否连续编号以及已发放表单是否均已收回,并与存货盘点汇总表中记录盘点表单使用情况核对一致。 (6)公司部分产成品存放第三方仓库,其年末余额占资产总额10%。 要求:针对上述第(6)项,列举三项审计项目组可以实施审计程序。

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第6题

A、注册会计师执行审计工作必须利用内部审计工作成果  B、注册会计师审计是一种有偿审计  C、注册会计师审计就是注册会计师代表本人实施审计  D、注册会计师审计体现为双向独立  E、注册会计师审计是政府审计补充  

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第7题
[简答题] 公司主要从事家电产品生产和销售。ABC会计师事务所负责审计公司2016年度财务报表。审计项目组审计工作底稿中记录了与存货监盘相关情况,部分内容摘录如下: (1)审计项目组拟不信赖与存货相关内部控制运行有效性,故监盘不再观察管理层制定盘点程序执行情况。 (2)审计项目组获取了盘点日前后存货收发及移动凭证,以确定公司是否将盘点日前入库存货。盘点日后出库存货以及已确认为销售但尚未出库存货包括盘点范围内。 (3)由于公司人手不足,审计项目组受管理层委托,于2017年12月31日代为盘点公司异地专卖店存货,并将盘点记录作为公司盘点记录和审计项目组监盘工作底稿。 (4)审计项目组按存货项目定义抽样单元,选取a产品为抽盘样本项目之一。a产品分布5个仓库中,考虑到监盘人员安排困难,审计项目组对其中3个仓库a产品执行抽盘,未发现差异,对该样本项目抽盘结果满意。 (5)公司存货盘点结束前,审计项目组取得并检查了已填用,作废及未使用盘点表单号码记录,确定其是否连续编号以及已发放表单是否均已收回,并与存货盘点汇总表中记录盘点表单使用情况核对一致。 (6)公司部分产成品存放第三方仓库,其年末余额占资产总额10%。 针对上述第(1)至(5)项,逐项指出审计项目组做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。

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第9题

A、审计工作可能因高级管理人员舞弊行为而受到限制  B、审计.工作可能因审计收费过低而受到限制  C、审计工作可能因项目组成员素质和能力不足而受到限制  D、审计工作可能因财务报表项目涉及主观决策而受到限制  

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