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【判断题】

被审计单位的相关资料、资产可能被转移、隐匿、篡改、毁弃并影响获取审计证据的,审计机关应当依照法律法规的规定采取相应的证据保全措施。

更多“被审计单位的相关资料、资产可能被转移、隐匿、篡改、毁弃并影响获取审计证据的,审计机关应当依照法律法规的规定采取相应的证据保全措施。”相关的问题
第1题

A、审计人员任期内财务收支相关资料和执行财经纪律情况  B、工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、考核指标下达及其考核结果、内部控制制度和业务档案等资料  C、相关监督管理部门检查报告、内部与外部审计结果及其相关资料  D、审计人员履行经济责任情况述职报告和重大事项处理情况  

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第2题

A、要求审计单位真实、完整提供检查所需信贷、财务、会计、出纳、计算机业务等有关凭证、账表、文件、各类会议记录资料及电子数据  B、有权审计审计单位库存现金、有价证券、重要空白凭证等  C、实施审计时,根据工作需要,有权采用必要方式获取有关资料审计单位不得匿、转移、伪造、涂改、毁弃  D、有权要求审计单位停止或纠正违反国家金融方针、政策、法律、法规及财经纪律经营管理活动,同时报告省农信联社审计处  

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第3题

A、实时查阅与审计对象经营活动有关文件、资料等,包括电子数据  B、参加或者列席保险机构经营管理重要会议,参加相关业务培训  C、有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证  D、对可能转移匿、篡改、毁弃相关资料资产,有权采取相应保全措施  E、对内部审计发现违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议  F、向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益意见或建议  

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第4题

A、建立健全审计单位内部控制制度  B、保护审计单位资产安全、完整  C、按照独立审计准则要求出具审计报告,并保证审计报告真实性、合法性  D、保证审计单位会计资料真实、合法和完整  

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第6题

A、向有关部门、单位和个人进行调查  B、检查审计单位有关会计凭证、帐簿、报表、资料资产,参加审计单位有关会议  C、出具审计意见书和作出审计决定  D、向审计单位发出《审计通知书》  

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第7题

A、对已盘点审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货计价准确性  B、从审计单位销售发票中选取样本,追查至对应发货单,以确定销售完整性  C、实地观察审计单位固定资产,以确定固定资产所有权  D、复核审计单位编制银行存款余额调节表,以确定银行存款余额正确性  

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第8题

A、因信赖注册会计师出具审计报告,购买了审计单位股票  B、因信赖注册会计师出具审计报告,赊销审计单位材料价款无法收回  C、因信赖注册会计师出具审计报告,购买了审计单位债券  D、某银行根据相关资产证明文件贷款给审计单位,款项无法收回,银行储户遭受了损失  

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第9题

A、A、财务会计资料编制者  B、B、审计单位财务部门  C、C、审计单位财务负责人  D、D、审计单位负责人  

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