A、要求客户重新填写《个人存取款凭条》 B、要求客户补充现金 C、退回不予办理
A、审核存款凭条上姓名、金额有无涂改 B、身份证件类型和号码、联系电话、地址等内容是否清晰 C、现金或转账支付金额与存款凭条上金额核对是否相符 D、核对户名是否与存款凭条姓名相符
A、柜员尾箱物品核对表,必须在双方交接现场实时打印。交出柜员必须实时监督接收柜员在系统中打印核对表,并即场对接收的物品清点 B、柜员交班时,如清点不相符的,必须查找原因,若出现长短款的必须按本机构长短款业务处理要求办理,不得在清点不相符的情况下接收移交柜员尾箱物品 C、当柜员交接班完成后,应按本机构相关规定在核对表上反映交接情况 D、日终清点柜员尾箱物品时,核对相符后应由清点人在核对表上签章;清点不相符的,必须查找原因,若出现长短款的必须按本机构长短款业务处理要求办理,并在核对表上注明清点具体物品不相符的字样 E、日终清点库存后,必须由清点人监督被清点人将所有物品入箱并上锁保管
A、凭条是否涂改,是否填明日期、户名、金额 B、是否填写发行年份、期次、期限 C、是否达到开户金额起点,金额是否是壹佰元的整数倍 D、是否填写投资人的有效身份证件名称及号码,代理购买的,是否填写代理人有效身份证件名称及号码 E、是否根据选择的支取方式,提供相应的印鉴、证件
A、A.营业期间,柜员可根据业务量等情况不定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 B、B.营业期间,柜员可根据业务量等情况定期检查尾箱物品与系统数据是否相符 C、C.营业终了,柜员必须检查尾箱物品与系统数据是否相符 D、D.营业终了,应由网点其他有权清点人员清点尾箱现金、有价单证和重要空白凭证等物品,与系统数据进行核对,核对无误后及时监督柜员将物品装箱上锁
A、某网点经办柜员办理一笔企业客户送交的现金业务时,在清点完现金,加计各券别与客户填写存款凭证凭条进行核对,即手工填制现金存款凭证,加盖存单(折)专用章,将回单返回客户,当班营业经理监督时发现柜员操作行为有误,立即予以制止。 B、柜员的错误有哪些?