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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。

A、对所有审计工作进行监督性复核

B、对审计活动编制时间预算

C、编制工作底稿

D、对审计活动配备人员

更多“对审计意见所依据的审计活动的最佳控制是()。”相关的问题
第1题

A、A、以通过了解内部控制和执行控制测试获得证据为依据
B、充分运用审计判断
C、充分尊重被审计单位管理当局意见
D、注意到内部控制三个要素某特定会计报表认定相互影响
  

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第3题

A、A.内部审计活动章程遵守情况;
B.内部审计专业实务标准遵守情况
C.内部审计活动成本—收益进行分析
D.内部审计活动采用工具和技术
  

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第4题

A、企业董事会负责评价内部控制有效性  B、在实施审计工作基础上内部控制有效性发表审计意见董事会责任  C、注册会计师可以财务报告内部控制有效性发表审计意见  D、注册会计师应当仅按照《审计指引》要求,计划和实施审计工作,评价控制缺陷  

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第5题

A、A.审计过程中未涉及事项  B、B.审计证据不充分、不适当事项  C、C.评价依据或标准不明确事项  D、D.超越审计职责范围事项  

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第6题

A、A.证明会计报表证据  B、B.审计人员形成审计结论、发表审计意见直接依据  C、C.下一年度审计工作依据  D、D.审计人员审计单位总结论  

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第7题

A、出具非标准审计意见依据和理由  B、非标准审计意见涉及事项否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定  C、非标准审计意见涉及事项报告期公司财务状况和经营成果影响  D、非标准审计意见涉及事项公司可持续经营能力影响  

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第8题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见审计报告  E、有权审计意见落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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第9题

A、审计证据前期规划调研,审计程序以及现场工作结论局面记录  B、审计证据审计人员通过观察环境、与人访谈,以及检查记录获取局面信息记录  C、审计证据审计人员用来推断被审计项目恰当性中介性事实或事实组合  D、审计证据证明系统未达到预期目标,活动未得到有效实施,以及活动未得到实施详细局面记录  

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