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【多选题】

下列关于纳税人销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物的同时提供建筑、安装服务的增值税处理,不正确的是()。

A、属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率

B、属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,主体属于从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的,按照销售货物缴纳增值税;主体属于其他单位和个体工商户的,按照销售服务缴纳增值税

C、属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第三十九条规定的兼营行为,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率

D、不属于《营业税改征增值税试点实施办法》(财税[2016]36号)第四十条规定的混合销售,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率

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第1题

A、一般税人销售电梯的同时提供安装服务,其安装服务可以选择适用简易计税方法计税  B、税人提供植物养护服务,按照“加工修理修配劳务”缴纳增值税  C、税人对安装运行后的电梯提供的维护保养服务,按照“建筑服务”缴纳增值税  D、某活动板房销售自产活动板房并提供安装服务,应该按照销售货物缴纳17%的增值税  

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第2题

A、小规模税人进口货物,按照3%的征收率计算缴纳进口环节增值税  B、自然人个人销售自己使用过的电脑,减按2%征收率计算缴纳增值税  C、属于小规模税人的企业销售自己使用过的机器设备,减按2%征收率征收增值税  D、小规模税人销售外购的初级农产品,按照13%低税率计算缴纳增值税  

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第3题

A、一般税人销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税额的机器设备  B、小规模税人销售自己使用过的一栋厂房  C、税人销售还可以使用的旧汽车  D、小规模税人销售自己使用过的一桶工业柴油  

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第4题

A、自来水公司销售自来水  B、典当业销售死当物品  C、一般税人销售他人抵债的设备  D、旧货经营单位销售旧货  

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第5题

A、税人分为一般税人和小规模税人  B、年应税销售额未超过规定标准的税人,可以向主管税务机关办理一般税人资格登记  C、年应税销售额超过规定标准的税人,必须向主管税务机关办理一般税人资格登记  D、除国家税务总局另有规定外,一经登记为一般税人后,不得转为小规模税人  

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第6题

A、税人销售应税消费品应向生产地的主管税务机关纳税  B、税人销售应税消费品应向核算地的主管税务机关纳税  C、税人销售应税消费品应向销售地的主管税务机关纳税  D、税人销售应税消费品应向机构所在地或居住地的主管税务机关纳税  

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第7题

A、划分一般税人和小规模税人的基本依据是税人的会计核算是否健全,以及企业规模的大小    B、应税服务年销售额未超过800万元的税人为小规模税人    C、营业税改征增值税应税行为的年应征增值税销售额标准为500万元(含本数)以下    D、年应税销售额超过小规模税人标准的其他个人按小规模税人纳税    E、在确定销售额时可以差额扣除的试点税人,其应税行为年销售额按未扣除之前的销售额计算    

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第8题

A、小规模税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额  B、小规模税人增值税征收率为3%  C、小规模税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税  D、小规模税人企业销售货物或者提供应税劳务,可以开具专用发票  

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第9题

A、从事货物生产的企业,年应税销售额在80万元(含)以下,属于小规模税人  B、新认定为一般税人的小型商贸批发企业实行纳税辅导期管理的期限为6个月  C、已认定为小规模税人不得再转为一般税人  D、年应税销售额超过80万元的商业零售企业,属于一般税人  

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第10题

A、属于混合销售行为,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率  B、属于混合销售行为.主体属于从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的,按照销售货物缴纳增值税;主体属于其他单位和个体工商户的,按照销售服务缴纳增值税  C、属于兼营行为,适用不同税率或者征收率的,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额;未分别核算的,从高适用税率  D、不属于混合销售行为,应分别核算货物和建筑服务的销售额,分别适用不同的税率或者征收率  

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