A、管理决策者 B、员工的职业道德 C、员工的业务素质 D、内部审计
A、职责分工控制制度 B、授权审批控制制度 C、货币资金核算控制制度 D、货币资金反洗钱控制制度 E、货币资金监督检查制度
A、授信业务的内部控制 B、资金业务的内部控制 C、存款及柜台业务的内部控制 D、中间业务的内部控制 E、会计业务的内部控制
A、各项内部控制是否符合内部控制的基本原则 B、在哪些环节、采取何种措施进行控制 C、关键控制点是否都重点进行了控制 D、所有内部控制目标是否均已达到
A、固定资产内部控制制度 B、货币资金内部控制制度 C、存货内部控制制度 D、重大投资内部控制制度
A、公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为 B、财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续 C、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 D、严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金
A、现实的 B、现金的 C、转账的 D、虚拟的
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