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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

审计人员在对货运部门进行营运审计。他从货运部门的文档中选择了45份货运日志作为样本,其中44天的日志的装运数量达到了日常限额。在这一测试基础上,审计人员得出结论,货运部门在满足限额方面是有效的。做出这一结论时审计人员做出了哪些假设()。

A、货运部门将日志上的所有项目均装运了

B、限额设置在合适的水平

C、日志上的每一项均在当天被装运了

D、货运部门的日志文档是完全的

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第2题

A、审计计划  B、专业判断  C、审计证据  D、审计程序  

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第4题

A、公开公司的财务报表审计  B、市政府的财务报表审计  C、营运审计  D、合规审计  

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第5题

A、上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于2人  B、内部审计部门应当至少半年募集资金的存放与使用情况进行一次审计,并募集资金使用的真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门应当业绩快报外披露后,业绩快报进行审计  D、上市公司应当至少每年要求会计师事务所内部控制设计与运行的有效性进行一次审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第6题

A、计划管理当局行为守则的执行情况进行审计,同时也审查执行情况是否条例其他公司守则中规定的“最佳行为”,因为这才是最适用的标准  B、给管理当局的报告中说明存的缺陷  C、将现有守则中存的问题告知管理当局,并说明守则修订使之包含行业“最佳行为”之前实施审计是不妥当的  D、按照管理当局的要求实施审计,只报告没有遵循守则的情况  

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第7题

A、主审人  B、审计组组长  C、审计部门负责人  D、分管领导  

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第8题

A、审计人员的职责包括收集事实  B、审计人员应被授权将舞弊的怀疑限制部门内,但目的仅是为了访谈部门职员  C、审计人员的职责包括获取承认错误的供认  D、如果职员归还了被偷的项目,可授权审计人员做出不职员进行惩罚人决定  

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第9题

A、有权完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、有权纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、有权阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料的行为,有权责令审计象排除审计障碍  D、有权审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见的审计报告  E、有权审计意见的落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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