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【判断题】

内部控制应符合国家有关法律法规,与资产公司经营规模、业务范围和风险特点相适应,采取合理措施、以合理成本实现内部控制目标。这体现的资产公司内部控制的审慎行原则。

更多“内部控制应符合国家有关法律法规,与资产公司经营规模、业务范围和风险特点相适应,采取合理措施、以合理成本实现内部控制目标。这体现的资产公司内部控制的审慎行原则。”相关的问题
第2题

A、内部控制和不定期检查制度  B、定期检查制度  C、内部控制和定期检查制度  D、不定期检查制度  

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第3题

A、保证业务活动按适当授权进行  B、保证帐面资产实存资产定期核对相符  C、提高经营效率经济效益  D、遵守国家有关法律法规的规定  E、保证所有交易和事项正确反映  

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第4题

A、基金管理人当实时评价内部控制的有效性,并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化随时修改或完善  B、基金管理人当不定期评价内部控制的有效性,并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化随时修改或完善  C、基金管理人当定期评价内部控制的有效性,并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化同步适时修改或完善  D、基金管理人当不定期评价内部控制的有效性,并随着有关法律法规的调整和经营战略、方针、理念等内外部环境的变化同步修改或完善  

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第5题

A、固定资产交付使用的验收工作由固定资产管理部门、使用部门及相关部门共同实施  B、当对固定资产业务建立严格的授权批准制度,明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人的职责范围和工作要求  C、对于重大的固定资产采购,采取招标方式进行  D、固定资产的处置由固定资产管理部门和使用部门的人员办理  

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第7题

A、规范企业会计行为,保证会计资料的真实完整性  B、堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护企业资产的安全、完整  C、确保企业贯彻执行国家有关法律法规和企业的规章制度  D、遵循统一性灵活性相结合、约束权限相结合  

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第8题

A、保证各项经营管理活动严格遵循国家法律法规和兴业银行内部规章制度  B、改进内部控制程序,优化经营效率和效果,促进兴业银行发展战略和经营目标的实现  C、强化各级机构内控合规意识,保障内部控制体系的有效运行  D、加强风险管理,保护各类资产安全  

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第9题

A、具有持续经营能力,无重大经营风险、财务风险和法律风险  B、最近三年未发生重大违约、虚假信息披露或者其他重大违法违规行为  C、内部控制制度健全  D、法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件  E、生产经营符合法律、行政法规、特定原始权益人司章程或者企业、事业单位的内部规章文件的规定  

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