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【单项选择题】

下列有关内部资金业务实施选项,正确的有()

A、A、约期存款到期,分行未作退存处理,由系统自动作备付金存款处理

B、B、约期存款提前退存,一律按中国人民银行备付金存款利率计息

C、C、分行归还系统内借款时,应于当日向总行资金业务部报告

D、D、约期存款的存入和提前支取均需经总行运营管理部书面核准

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第1题

A、资金活动  B、资金管理  C、人力资源  D、担保业务  

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第2题

A、A.外部环境  B、B.经营业务  C、C.管理要求  D、D.战略方针  

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第3题

A、将主营业务收入账簿记录与有关凭证进行核对  B、分析程序  C、检查销售退回与折扣、折让  D、实施截止测试  E、确定主营业务收入是否在利润表上恰当披露  

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第4题

A、A.经办人在办理内部账户记账业务时,必须以合法、有效原始凭证或经主管审核后自制凭证作账务处理  B、B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批  C、C.经办人应当在职责范围内,按照审批人批示办理内部账户资金业务  D、D.授权人员应当对批准后内部账户资金业务进行复核  E、E.内部数据录入及授权人员应认真核对各记账要素  

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第5题

A、公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊可能性,有助于及时发现舞弊行为  B、财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章手续  C、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目登记工作  D、严禁超越审批权限,严禁未经授权机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金  

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第6题

A、A.制定、修改、完善有关业务管理制度和办法  B、B.根据本地实际情况,制定通存通兑业务管理办法实施细则和操作流程  C、C.系统日常运行管理及维护  D、D.负责辖内机构通存通兑业务监督管理、资金清算和对账工作  E、E.保证清算账户有足够资金完成清算  

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第7题

A、责令停办部分业务、停止批准开办新业务  B、限制分配红利、限制资产转让  C、责令控股股东转让股权或限制有关股东权利  D、停止批准增设分支机构  E、申请冻结银行账户资金,对银行实施接管  

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第8题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 简述企业内部控制评价一般程序。

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第9题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》中有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能存在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库存水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,逐项判断资料中各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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