票据交换所收到提出行提交的实物支票时,应对下列事项进行审核:()。
A、提出支票清单记载的张数与实物支票张数是否相符
B、支票交换包是否密封完好
C、提出支票清单是否一式二联
D、提出行是否签章,内容是否齐全
A、提出支票清单记载的张数与实物支票张数是否相符
B、支票交换包是否密封完好
C、提出支票清单是否一式二联
D、提出行是否签章,内容是否齐全
A、填写支票时,支票的“付款行名称”和“出票人账号”信息重叠 B、采取集中接入影像交换系统分中心模式的提出行无需再实物支票上加盖票据交换专用章 C、采取分散接入模式的提出行必须在实物支票上加盖票据交换专用章 D、实物支票上加盖票据交换专用章的,不得覆盖票据号码等要素
A、提出行应保证支票影像信息与原实物支票的记载内容一致 B、提出行收到小额支付系统发送的支票业务回执后,对出票人开户机构同意付款的,应立即借记持票人账户 C、系统内的支票影像业务,若出票人开户机构对支票影像信息核对无误,大集中系统作自动入账处理 D、提出行负责保管转换为支票影像信息的实物支票
A、核对提出票据实物的汇总金额和笔数与系统中数据是否一致,防止支票或进账单掉包,保证交换流程记账、打码、复核严格分离,相互影响、相互制约 B、查看他行支票或进账单上签章是否齐全,提供的联次是否正确,打码是否完整无误 C、核对交换清单与系统提出借贷方、金额是否一致 D、对票据进行清分打码,并将交换票据和交换清单一起封包处理,将交换包交与人行交换人员,办理交接并登记登记簿