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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括()等。

A、书面证据

B、实物证据

C、视听证据

D、电子证据和口头证据

更多“审计证据是用以证明审计事项、支持审计结论、意见和建议的各种事实依据,主要包括()等。”相关的问题
第1题

A、A.证明会计报表的证据  B、B.审计人员形成审计结论、发表审计意见的直接依据  C、C.下一年度审计工作的依据  D、D.审计人员对被审计单位总的结论  

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第2题

A、审计证据前期规划调研,审计程序以及现场工作结论的局面记录  B、审计证据审计人员通过观察环境、与人访谈,以及检查记录获取的局面信息记录  C、审计证据审计人员用来推断被审计项目的恰当性的中介性事实或事实的组合  D、审计证据证明系统未达到预期目标,活动未得到有效实施,以及活动未得到实施的详细局面记录  

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第3题

A、支持审计人员编制审计实施方案和审计报告  B、证明审计单位或个人否遵循相关法律法规和本准则  C、证明审计人员遵循相关法律法规和本准则  D、便于对审计人员的工作实施指导、监督和检查  

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第4题

A、审计项目及审计事项名称  B、审计过程、审计结论及定性依据  C、审计人员姓名、编制日期、复核人员姓名、复核意见、复核日期  D、索引号、所附审计证据的数量及清单  

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第6题

A、主计长的保证申明:日记账在录入电脑系统之前总先由会计监管人员核查  B、近期有关标准和非标准日记账的手写说明副本,证明所有的分录都由填制人签名,并由主计长总体审核  C、由主计长签字的电脑文件副本,列示所有的自动和非标准日记账,证明审计人员参照了系统和逐月调整  D、与其他工作底稿相互印证,支持结论析有效证据  

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第8题

A、按照审计准则和相关法律法规的规定实施的审计程序的性质、时间安排和范围  B、实施审计程序的结果和获取的审计证据  C、审计证据否充分和适当  D、就重大事项得出的结论  

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第9题

A、内部控制良好条件下产生的会计数据比内部控制薄弱条件下产生的更具有相关性  B、审计人员从被审计单位内部获取的审计证据证明力最强  C、管理当局的口头声明有效的审计证据  D、审计人员所收集的审计证据必须充分和适当,才能被认为有力的证据  

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