办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对经办柜员录入数据的真实性及准确性进行复核()。
A、A.授权柜员
B、B.对账柜员
C、C.审批人
D、D.经办柜员
A、A.授权柜员
B、B.对账柜员
C、C.审批人
D、D.经办柜员
A、人民银行颁发的经营金融业务许可证复印件一份 B、上两年度的资产负债表和损益表复印件各一份 C、相关的内部管理制度和资金结算情况报告 D、金融机构负责人、拟设国库机构负责人或办理国库业务负责人、主要经办人员情况简介
A、A.经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理 B、B.各农合机构及其分支机构应严格执行内部账户资金业务的事前审批程序,按照所授权限范围进行审批,严禁越权等违规审批 C、C.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务 D、D.授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核 E、E.内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素
A、下级机构向上级机构办理缴存资金时,应先缴存后记账 B、办理社内往来业务时,记账、对账、授权岗位应严格分开、相互制约 C、上下级对账应核对账户余额,有条件的情况下,还应核对账户发生额 D、提款、缴款应坚持双人办理、相互监督、安全押运