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【判断题】

了解电子数据处理系统及其控制,是审计人员评价内部控制和使用计算机进行审计的关键。

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第4题

A、A.书面或者口头询问被审计单位内部和外部相关人员  B、B.检查有关文件、报告、内部管理手册、信息系统的技术文档和操作手册  C、C.观察有关业务活动及其场所、设施和有关内部控制的执行情况  D、D.追踪有关业务的处理过程  E、E.分析相关数据  

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第7题

A、内部控制制度审计  B、应用程序审计  C、数据文件审计  D、处理系统综合审计  E、系统开发审计  

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第8题

A、综合分析财务数据与经营数据的内在关系  B、接触或访问权限控制  C、修改及维护控制  D、对例外报告进行人工干预  

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第9题

A、使审计过程和方法更复杂  B、由于数据储存、处理和传输电子化而使审计更困难  C、审计效率低下  D、审计报告的可信度降低  E、对审计人员的素质要求更高  

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