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【单选题】

建立有效的内部控制制度是被审计单位的()

A、会计责任

B、会计风险

C、审计责任

D、审计风险

更多“建立有效的内部控制制度是被审计单位的()”相关的问题
第1题

A、审计责任  B、审计风险  C、会计风险  D、会计责任  

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第2题

A、在了解审计单位基本情况时,应当进行及时、有效沟通和协调  B、通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解审计单位业务活动、内部控制和风险管理情况  C、通过口头方式或者其他非正式方式,与审计单位交流审计中发现问题  D、在审计报告提交之前,以口头方式与审计单位进行结果沟通  

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第3题

A、建立健全审计单位内部控制制度  B、保护审计单位资产安全、完整  C、按照独立审计准则要求出具审计报告,并保证审计报告真实性、合法性  D、保证审计单位会计资料真实、合法和完整  

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第4题

A、审计单位内部缺乏通常应当建立风险评估过程  B、注册会计师识别出审计单位内部控制未能防止管理层舞弊  C、审计单位重述以前公布财务报表,以更正由于错误或舞弊导致重大错报  D、管理层未对注册会计师以前已沟通值得关注内部控制缺陷采取适当纠正措施  

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第6题

A、查找审计单位内部控制运行中所有重大缺陷  B、了解审计单位情况及其环境  C、实施审计程序,以了解审计单位内部控制设计  D、实施穿行测试,以确定审计单位相关控制活动否得到执行  

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第7题

A、在评估存货内部控制有效性后,对存货进行适当检查,并测试期末至检查日发生存货交易  B、在评估存货内部控制有效性后,提请审计单位另择日期重新盘点,并测试期末至重新盘点日发生存货交易  C、由于存货内部控制存在重大缺陷,提请审计单位另择日期重新盘点,并进行适当检查  D、由于存货内部控制存在重大缺陷,直接确认为审计范围受到限制  

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第8题

A、单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告  B、单位内部监察与其内部控制建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查方法、范围和频率  C、内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员设置情况等,及时发现内部控制存在问题并提出改进建议  D、国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制建立和实施情况进行监督检查  

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第9题

A、内部审计质量检查  B、内部审计质量外部评估  C、内部审计质量考核  D、外部审计  

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