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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时,应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额,经清点人员签字,最终由()或()审核属实,在新填制的凭证上签字。

A、分行现金中心主管

B、现金清点人员

C、网点柜台经理

D、上门收款人员

更多“因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时,应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额,经清点人员签字,最终由()或()审核属实,在新填制的凭证上签字。”相关的问题
第1题

A、款箱(包)的款式、规格是否符合约定条件。  B、存款填写现金存款凭证要素是否齐全,填写是否规范,两联是否套写,是否加盖预留印鉴。  C、上门收款人员为银行员工的,应对交接的现金进行数捆、卡把、点大数后,现金存款凭证填写金额的大数(万元)核对一致。  D、现金具体金额是否一致。  E、其他需要检查的事项。  

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第2题

A、核对客户填写的户名系统显示是否一致  B、核对输入的要素原始凭证是否相符  C、核对现金实物原始凭证金额是否相符  D、核对客户身份证件是否真实  

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第3题

A、收款坚持一笔一清,按券别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数,清点细数,客户填写存款凭条核对。发现有误,及时告知客户  B、必须使用收款交易打印“现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件  C、联机打印现金存款凭证  D、在发生机器故障时可手工填写现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件  

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第4题

A、收款坚持一笔一清,按券别顺序由大到小点捆、卡把、核验大数,清点细数,客户填写存款凭条核对。发现有误,及时告知客户  B、必须使用收款交易打印“现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件  C、联机打印现金存款凭证  D、在发生机器故障时可手工填写现金存款凭证”,加盖“业务清讫”章,在“现金存款凭证(回单联)”加盖收款人名章后交客户,存款凭条作为现金存款凭证记账联附件  

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第5题

A、网点以现金、账户扣款或POS机刷卡方式收取客户交付的产品销售款  B、打印或填写贵金属销售凭证,并将凭证作为传票附件  C、销售人员严格核对销售凭证上打印或填写的产品信息实物是否相符,以及销售金额收取款项是否一致。核查无误后,将实物产品交予客户,并请客户在销售凭证上签字确认  D、各分行不得采取收取订金的销售方式进行产品预售  

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第6题

A、审核缴款凭证的日期、户名、账号、大小写金额、券别明细,款项来源要素填写是否全,有无涂改  B、清点现金、辨别真伪并缴款凭证核对一致  C、收款时应坚持先记账后收款的原则,防止账款不符  D、审核客户提供的相关证件、资料  

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第7题

A、使用“9982”手工配款,使端末尾箱数主机数相符  B、清点现金尾箱,按现金实物数扎账,系统自动挂账,次日查明原  C、勾对凭证交易流水,确认交易录入无误,基本可确认为现金长短差错,通过“7002传票录入”交易挂入现金长短差错内部账  

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第8题

A、A.现金实物  B、B.上门收款、收单登记簿  C、C.现金存款凭证回单联入账金额  D、D.现金存款凭条  

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