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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。

A、与该采购员讨论对该供应商的采购

B、审查公开采购订单文件

C、审查采购文件中对供应商的所有近期回报

D、分析供应商的等级

更多“在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。”相关的问题
第1题

A、上市公司应当配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于2人  B、内部审计部门应当至少半年募集资金存放与使用情况进行审计,并募集资金使用真实性和合规性发表意见  C、内部审计部门应当在业绩快报外披露后,业绩快报进行审计  D、上市公司应当至少每年要求会计师事务所内部控制设计与运行有效性进行审计或者鉴证,出具内部控制审计报告或者鉴证报告  

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第3题

A、材料需求部门决定购买细节  B、反空白定单采购某些特定类型物品  C、购买决策可能从与本公司职员相关供应商处采购  D、在授权供应商之间未实现采购轮换  

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第6题

A、与会计部门职员会谈  B、检查制造业过程使用固定资产成本文档  C、观察制造业过程使用固定资产并追查至固定资产明细帐  D、从固定资产明细帐抽取样本重新计算折旧  

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第8题

A、某公司内部审计师在完成公司采购部门审计活动后,利用周末时间在家产品加工企业担任了带薪顾问  B、因为受到法庭传唤,在需要时向法庭披露了可能组织不利、机密审计资料  C、在审计过程内部审计师发现该公司推出新产品市场前景很好,所以告知家人购买了该公司股票  D、在审计活动完成后接受了公司提供工作报酬  

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