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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

可以作为内部控制符合性测试的审计程序是()。

A、对构成总分类账的项目余额进行测试

B、将存货价格和供货商发票上价格进行核对

C、审查凭证的填制和取得是否经主管人员签字

D、对增加的财产、设备,通过实地盘点进行测试

更多“可以作为内部控制符合性测试的审计程序是()。”相关的问题
第1题

A、内部控制不存在  B、内部控制虽然存在但未有效运行  C、审计人员对内部控制拟予信赖  D、内部控制存在重大缺陷  

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第2题

A、了解程序  B、合性测试程序  C、实质性测试程序  D、分析性程序  

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第3题

A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施合性测试  B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施合性测试  C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施合性测试,评价内部控制,实施实质性测试  D、了解内部控制环节,实施合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试  

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第4题

A、合性测试  B、选择性测试  C、真实性测试  D、预算性测试  

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第6题

A、那些对会计报表金额有重要影响内部控制  B、从各种内部控制中选取出随机样本  C、审计人员打算信赖内部控制  D、已确认有重大缺陷内部控制  

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第7题

A、相关内部控制不存在  B、相关内部控制存在,注册会计师通过了解后,发现其并未有效运行  C、相关内部控制存在,注册会计师通过了解后,发现其有效运行  D、符合测试工作量可能大于进行合性测试所减少实质性测试工作量  E、符合测试工作量可能小于进行合性测试所减少实质性测试工作量  

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第8题

A、抽样审计法  B、穿行测试法  C、盘点法  D、审阅法  

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第9题

A、A.通过合性测试已获取证据证明控制有效  B、B.控制政策和程序与认定不相关  C、C.控制政策和程序无效  D、D.取得证据来评价控制政策和程序显得不经济  

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