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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

《企业内部控制评价指引》对企业内部控制评价()等内容进行了清晰的阐述,为企业开展控制评价提供了详尽的依据。

A、A.背景、作用及前景

B、B.内容、程序、缺陷认定和评价报告

C、C.国内外环境、国家战略和实施意义

D、D.起草过程、人员组成和阶段安排

更多“《企业内部控制评价指引》对企业内部控制评价()等内容进行了清晰的阐述,为企业开展控制评价提供了详尽的依据。”相关的问题
第1题

A、《企业内部控制审计指引》  B、《企业内部控制指引》  C、《企业内部控制应用指引》  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第2题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第3题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第4题

A、《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用  B、《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位  C、《审计指引》为企业内部审计部门特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引  D、根据《指引》规定,内部控制自我是由监事会及独立董事实施的  

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第5题

A、《企业内部控制基本规范》  B、《企业内部控制应用指引》  C、《企业内部控制指引》  D、《企业内部控制审计指引》  

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第6题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第7题

A、《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)  B、《企业内部控制指引》(征求意见稿)  C、《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)  D、《企业内部控制规范——基本规范》  

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第8题

A、《企业内部控制基本规范》及其配套指引  B、《企业内部控制指引》  C、《中国农业银行内部控制基本规定》  D、《中国农业银行内部控制办法》  

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第9题
[简答题] ABC会计师事务所的注册会计师A和B于2018年3月10日完成甲股份有限公司2017年度内部控制有效性的审计工作后,出具一份内部控制审计报告。 内部控制有效性审计报告甲公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了甲公司2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注等内部控制的有效性。 一、企业内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并其有效性是甲公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,甲公司于2017年12月31日按照《企业会计准则》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ××会计师事务所 (盖章) 中国注册会计师:A (签名并盖章) 中国注册会计师:B (签名并盖章) 中国××市 二零一七年十二月三十一日 根据《企业内部控制审计指引》要求,请指出A和B注册会计师撰写的甲股份有限公司内部控制审计报告的不当之处,并予以修订。

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第10题

A、企业内部控制工作组应根据现场测试获取的证据,内部控制缺陷进行最终认定  B、企业可以聘请一家会计师事务所为其提供内部控制审计服务和内部控制自我服务  C、企业内部控制工作组内部控制报告的真实性负责  D、报告在提交内部控制部门前需要得到被单位相关责任人签字确认  

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