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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()

A、A.内控不完善

B、B.业务不合规

C、C.内部监督不力

D、D.其他

更多“内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()”相关的问题
第1题

A、审计部门内部审计和其他业务部门内部监督  B、审计部门内部审计和委托外部中介机构独立审计  C、人理财业务管理部门内部调查和委托外部中介机构独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第2题

A、个人理财业务管理部门内部调查和合规部门监督检查  B、前台和中台  C、合规部门监督检查和审计部门独立审计  D、个人理财业务管理部门内部调查和审计部门独立审计  

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第4题

A、董事会、高级管理层  B、业务部门  C、内部审计部门、内控管理职能部门  D、董事会、内部审计部门  

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第5题

A、曾在被审计单位任职,离职已达一年  B、持审计单位发行公司债券  C、接受委托,为被审计单位设计内部控制制度  D、与被审计单位一名董事近亲关系  E、鉴证业务采取收费方式  

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第7题

A、内控管理职能部门  B、内部业务职能部门  C、外部管理协调部门  D、内部风险审计部门  

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第9题

A、完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议  B、纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议  C、阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料行为,权责令审计象排除审计障碍  D、审计象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见审计报告  E、审计意见落实情况进行追踪、监督、评价和报告  

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