库房管理部门负责人至少每半年对所管辖库房进行一次检查,检查内容包括:()
A、库房重要空白凭证账实是否相符
B、库房凭证领、发、存手续完整合规情况
C、库房对上行的相关规章制度的执行情况
D、库房及设备的使用及维护情况
A、库房重要空白凭证账实是否相符
B、库房凭证领、发、存手续完整合规情况
C、库房对上行的相关规章制度的执行情况
D、库房及设备的使用及维护情况
A、凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库一次 B、凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次 C、凭证管理部门负责人每季度应对凭证管理中心至少查库两次 D、凭证管理部门负责人每年应对凭证管理中心至少查库一次
A、A.市分行会计部门负责人每半年对市分行现金调拨中心、辖属支行及支行级单位的业务库存全面检查一次 B、B.市分行财会部门负责人或财会监管员要按季对所辖直管经营支行和网点全面查库一次 C、C.市分行现金调拨中心分管负责人每周查库一次 D、D.市分行分管行长每半年至少对现金调拨中心查库一次
A、保管人员应每半月检查库存代保管物品,与“代保管物品登记簿”及核心系统内部账核对相符 B、分行库房主管/支行会计经理每月至少进行1次代保管物品的监视查库 C、分行运营管理部负责人/支行分管运营的行长每半年至少进行1次代保管物品的监视查库 D、分行分管运营条线工作的行长/支行长每年应至少组织1次代保管物品的监视查库