大额往账报单在确认前发现录入要素有误,原录入员修改交易成功后,打印记账凭证和录入清单,在()上用红字批注“修改XXXXXXX(原传票号)往账”字样。
A、“新记账凭证”
B、“原始凭证”
C、“原录入清单”
D、“重新打印录入清单”
A、“新记账凭证”
B、“原始凭证”
C、“原录入清单”
D、“重新打印录入清单”
A、若借记科目账号、金额有误,应直接使用403914进行删除往账处理 B、若借记科目账号、金额有误,应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除,然后进行抹账处理 C、录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改 D、若录入客户账号、金额有误,可在“403913支付系统往账修改”中进行修改
A、往账录入后确认前,由原录入柜员抹账 B、往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账 C、往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正 D、往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询
A、往账录入后确认前,由原录入柜员抹账 B、往账确认后接收行核销前,分别由原确认、录入柜员抹账 C、往账录入后确认前,由原录入柜员做录入冲正 D、往账确认后接收行尚未核销入账的,由发起行发出查询,接收行根据查询内容代为更正或退回,并向发起行发出查复。根据实际情况,往账行也可以直接做往账取消
A、录入确认前,由柜员作录入冲正 B、确认后来账行核销前,由原确认柜员抹账 C、来账行核销后,由往账行发出查询,来账行根据查复内容代为更正或抹账 D、录入后确认前,由原录入柜员抹账
A、录入柜员审核原始凭证无误后,选择“往账录入”交易,录入相关要素 B、交易成功后,打印记账凭证,记账凭证加盖业务办讫章 C、选择打印录入清单,也可选择“批量打印往账业务录入清单”交易,打印批量往账录入清单 D、原始凭证加盖柜员名章后与录入清单一并传递给确认柜员
A、由原录入柜员填制记账凭证 B、经会计主管审批,选择“抹账”交易,录入相关要素 C、交易成功后,打印记账凭证 D、在原错误的记账凭证上用红字批注“已于××××××××传票抹账”字样,原录入清单附记账凭证后
A、录入未确认前的差错,当日发现的,通过抹账处理;隔日发现的,通过录入冲正处理 B、确认未核销前的差错,当日发现的,通过抹账处理 C、确认未核销前的差错隔日发现的,通过查询查复请来账行代为更正或退回 D、来账行核销后的差错,通过查询查复请来账行协助处理