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【单选题】

货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。

A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第3题

A、职责分工控制制度  B、授权审批控制制度  C、货币资金核算控制制度  D、货币资金反洗钱控制制度  E、货币资金监督检查制度  

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第4题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引要求,逐项判断资料各项内部控制设计是否有效,并逐项说明理由。

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第5题
[简答题] S公司是一家以饮品生产和销售为主业上市公司。2011年,S公司根据财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》及其配套指引,结合自身经营管理实际,制订了《企业内部控制手册》(以下简称《手册》),自2012年1月1日起实施。为了检验实施效果,S公司于2012年7月成立内部控制评价工作组,对内部控制设计与运行情况进行检查评价。内部控制评价工作组接受审计委员会直接领导,组长由董事会指定,组员由公司各职能部门业务骨干组成。 关于控制活动,内部控制评价工作组对公司业务层面控制活动进行了全面测试,发现《手册》有关资金投放、资金筹集、物资采购、资产管理和商品销售等环节内部控制设计可能在缺陷,有关资料如下: ①资金投放环节。为提高资金使用效率,《手册》规定,报经总会计师批准,投资部门可以从事一定额度投资,但大额期权期货交易,必须报经总经理批准。 ②资金筹集环节。为降低资金链断裂风险,《手册》规定,总会计师在无法正常履行职权情况下,应当授予其副职在紧急状况下进行直接筹资一切权限。 ③物资采购环节。《手册》规定,当库水平较低时,授权采购部门直接购买。 ④资产管理环节。为应对突发事件造成财产损失风险,《手册》规定,公司采取投保方式对财产进行保全,财产保险业务全权委托外部专业机构开展,公司不再另行制定有关投保业务控制规定。 ⑤商品销售环节。为提高经营效率和缩短货款回收周期,《手册》规定,指定商品销售人员可以直接收取货款,公司审计部门应当定期或不定期派出监督人员对该岗位运行情况和有关文档记录进行核查。 简述企业内部控制评价一般程序。

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第6题

A、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施实质性测试,评价内部控制,实施符合性测试  B、了解内部控制环节,实施实质性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施符合性测试  C、了解内部控制环节,初步评价内部控制制度,实施符合性测试,评价内部控制,实施实质性测试  D、了解内部控制环节,实施符合性测试,初步评价内部控制制度,评价内部控制,实施实质性测试  

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第7题

A、固定资产内部控制制度  B、货币资金内部控制制度  C、内部控制制度  D、重大投资内部控制制度  

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第8题

A、各项内部控制是否符合内部控制基本原则  B、在哪些环节、采取何种措施进行控制  C、关键控制点是否都重点进行了控制  D、所有内部控制目标是否均已达到  

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第9题

A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管  B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策  C、现金收入及时入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金  D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行款余额调节表,使银行款账面余额与银行对账单调节相符  

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