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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

()负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。

A、经理层

B、监事会

C、董事会

D、审计委员会

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第4题

A、甲公司审计委员会成员全部为非执行董事  B、甲公司审计委员会职能是监督、评估和复核除内部审计部门之外所有部门和系统  C、内部控制评价中发现重大缺陷和重要缺陷整改方案,向董事会报告,但一般缺陷可视情况而定  D、甲公司审计委员会职责由董事会确定,审计委员会每年应对其权限及其有效性进行复核  

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第5题

A、内部控制评价部门  B、内部审计部门  C、内部控制监督、评价  D、内部控制建设、执行部门  

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第6题

A、监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  B、要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害商业银行利益行为并监督执行  C、制定内部控制政策,对内部控制体系充分性与有效性进行监测和评估  D、负责执行董事会决策  

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第7题

A、A.负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系  B、B.负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责  C、C.负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益行为并监督执行  D、D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制各项职责得到有效履行  

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第9题

A、内部控制执行部门  B、内部控制建设部门  C、内部控制监督部门  D、内部控制评价部门  

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